為了驗(yàn)證公司“三標(biāo)一體”管理體系(ISO19001、ISO14001、OHSAS18001)運(yùn)行的符合性、適宜性、有效性,并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),體系內(nèi)審小組于6月16日-18日進(jìn)行了一年一度的內(nèi)部審核。本次審核的范圍為體系所覆蓋的生產(chǎn)與服務(wù)及相關(guān)管理活動。
根據(jù)內(nèi)部審核活動計(jì)劃,本次內(nèi)部審核由管理者代表沈守穩(wěn)擔(dān)任組長,小組成員由15名來自各部門的內(nèi)審員組成。審核的具體范圍包括管理層、生產(chǎn)制造部門、職能部門等各個(gè)單位。審核依據(jù)為GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、管理體系文件和相關(guān)的法律法規(guī),根據(jù)生產(chǎn)及各部門的時(shí)間安排,穿插性完成審核。
末次會議上,管理者代表沈工指出,經(jīng)過審核,公司“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行正常、有效,能夠持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但仍有很多典型問題在這次內(nèi)審中暴露出來,如表單記錄填寫不規(guī)范,產(chǎn)品標(biāo)識追溯性不強(qiáng),文件控制不完善等。同時(shí)要求各整改部門認(rèn)真分析原因,對照“三標(biāo)一體”管理體系文件的規(guī)定,及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施,并針對體系運(yùn)行中存在的問題,要求完善下一年度的內(nèi)審計(jì)劃,加大體系運(yùn)行的監(jiān)督力度。此次內(nèi)審雖然圓滿結(jié)束,但是我們?nèi)詴r(shí)刻將體系文件、一體化手冊等相關(guān)文件進(jìn)行深入的學(xué)習(xí),應(yīng)用到生產(chǎn)和工作上,不斷改進(jìn),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。